一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************486
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年10月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 荣大 R-41GAS 版纸 数码印刷机蜡纸 单卷装 9 2682.0 荣大/RONG DAR-41GAS 验收通过 2 荣大 墨盒 R-423S 黑 24 1560.0 荣大R-423S 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈安民